为进一步强化风险防控意识,规范科研经费、资产及项目管理,压紧压实各课题组管理主体责任,9月3日上午,我所组织召开审计案例通报会。本次会议由党群办公室副主任夏溦作专题报告,各课题组代表近40人参会。
会上,夏溦副主任就审计查处的典型案例,对审计发现的共性、突出问题进行深度剖析。报告从科研经费管理使用、薪酬管理、资产财务、基本建设、对外投资等几大关键管理领域开展介绍。梳理了预算管理、采购管理、分析测试与委托业务、劳务专家咨询、科技成果管理五大板块存在的突出问题。对经费转拨管理不规范、采购环节违规及虚假采购、测试业务结算失真、劳务费与专家咨询费发放不合规、知识产权合同条款设置不合理等典型情形进行解读,点明实施过程中存在的重点运行风险。
参会人员认真学习案例通报内容,对照审计暴露出的各类风险点开展研讨反思。会议强调,各课题组要以此次案例通报为警示,树牢合规管理意识,严格遵守财经纪律与科研项目管理制度,规范经费使用、采购合同、知识产权全流程管理,切实防范科研领域管理和廉政风险,保障各项科研工作规范有序开展。

会议现场




